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        市城發(fā)集團成立內部審計委員會

        發(fā)布時間:2021-05-31 15:28:28    閱讀:3810

        為進一步加強集團對審計工作的領導,提升內部審計工作質量,實現(xiàn)內部審計工作集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的監(jiān)督體系,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,根據(jù)中國內部審計協(xié)會《內部審計具體準則第22號——內部審計的獨立性與客觀性》等文件精神,市城發(fā)集團成立內部審計委員會。

        集團內部審計委員會由7名董事組成,下設辦公室,掛靠在集團審計室。審計室在公司董事會審計委員會指導下獨立開展工作,向公司董事會審計委員會報告工作,向公司管理層提交各類審計報告及相關材料。

        集團成立內部審計委員會,是集團加強對審計工作領導的重大舉措,也是集團堅決落實市委審計委員會加強內部審計工作要求的具體行動。下一步,審計委員會將加強對集團審計工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調、整體推進和督促落實,努力構建銜接順暢、保障有力、配套有效的審計工作新格局。

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